时间:2022-05-19 11:16来源:纪检监察室 【字体:大 中 小】
关于修订《内部控制手册》的通知
各相关部门:
为进一步规范学院内部控制建设工作,有效防范行政事业单位内部经济和业务活动,强化对内部权力运行的制约,建立健全科学高效的制约和监督体系。拟对2019年制定的学院《内部控制手册》进行修订,具体要求如下:
1.主要业务:预算、收支、政府采购、资产、建设项目及合同六大业务。
2.修订内容:制定防控措施,更新制度和流程图。
请相关部门按照要求,认真组织落实,将修改后的内容电子版于5月30日前发给组织人事处(纪检监察)张重阳。
组织人事处(纪检监察)
2022年5月19日
编辑:许露露
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